1、在申报期内使用ETAX软件填写申报表,如9月申报所属期为8月的报表,请在9月1日以后下载核定数据,确认期初数据后再填写申报表,如果在9月1日前填写报表,会造成申报失败。
如:申报失败,错误原因:一般增值税申报错误(主表):25行次-正确:***** 错误:0.00;
事业单位季度申报错误(实际已缴所得税额调整):正确:***** 错误:0.00
内资季度申报错误(已预缴所得税额):正确:***** 错误:0.00。
2、首次使用电子申报软件的企业,在填写申报表前,先核对需要申报的报表;如有缺少,请联系专管员确认。
3、在ETAX系统中,不需要填写工商企业城建税等税费和代上海市付费申报表,此类附加税,系统将根据主税种税额自动计算缴纳。
4、企业填写企业所得税申报表时,请填写累记数栏,注意不要将本期数填入累计数中。填写企业所得税纳税申报表(适用于核定征收企业),先填写附表。
5、辅导期一般纳税人需要勾选本期认证待抵扣的进项发票数据,不再手工填写附表二31行次(本期认证但未取得稽核相符结果而未申报抵扣),48行次(本期发生未抵扣货物运输发票)。
发送申报表时,选择发送时间应为当月。如:9月份申报所属期为8月的申报表,在发送报表时,发送月份请选择9月。